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姍姍7622
于2020-04-01 10:22 發布 ??661次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-04-01 10:25
你好!先做沖減分錄借:管理費用…審計費應交稅費…應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款(金額用負數表示)
蔣飛老師 解答
然后再根據發票做分錄:借:管理費用…審計費應交稅費…應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款
姍姍7622 追問
2020-04-01 10:55
我們已經付款了老師,是不是直接做進項稅額轉出就可以了
2020-04-01 10:59
你好!可以的
2020-04-01 11:02
那這個轉出,如何做分錄啊?
2020-04-01 11:07
做沖減分錄借:管理費用…審計費應交稅費…應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款(金額用負數表示)
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老師,請問這種情況怎么處理啊?
答: 你好! 先做沖減分錄 借:管理費用…審計費 應交稅費…應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 (金額用負數表示)
老師請問一下要怎么處理這種情況啊?要怎么做賬呢?
答: 沒有明白你的問題是什么 ,請指明
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,請問這種情況怎么處理?
答: 你好檢查下賬戶信息是不是錯誤了。 你點擊驗證下試試 如果還是不行 就要去檢查下信息重新填寫更正才行
老師這種情況要怎么處理啊?
討論
老師,這種情況應該怎么處理啊
,老師,這種情況應該怎么處理啊
老師請問一下這種情況怎么處理
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
★ 4.99 解題: 70466 個
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蔣飛老師 解答
2020-04-01 10:25
姍姍7622 追問
2020-04-01 10:55
蔣飛老師 解答
2020-04-01 10:59
姍姍7622 追問
2020-04-01 11:02
蔣飛老師 解答
2020-04-01 11:07