- 送心意
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-04-01 09:32
借銀行 貸應付職工薪酬,借管理費用 負數 貸應付職工薪酬 負數
相關問題討論

沒有交不做,交還是和之前一個做,你看截圖,單位醫保還需要減半交,那正常做社保下面就可以
2020-04-15 15:14:29

借銀行 貸應付職工薪酬,借管理費用 負數 貸應付職工薪酬 負數
2020-04-01 09:32:48

你好,如果是直接減免,用負數做與計提相同的分錄就可以的。
2020-07-23 14:10:28

1、工資計提(應發工資數)
借:制造費用—工資 (生產人員)
管理費用—工資 (管理人員)
銷售費用—工資 (銷售人員)
貸:應付職工薪酬—工資
2、計提企業繳納的五險一金
借:制造費用 (生產人員)
管理費用 (管理人員)
銷售費用 (銷售人員)
貸:其他應付款—養老 / 醫療等
其他應付款—住房公積金
上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題
3、發放工資時
借:應付職工薪酬—工資 (應發工資數)
貸:庫存現金 / 銀行存款 (實發工資數)
其他應付款—養老 / 醫療等 (代扣代繳金額)
其他應付款—住房公積金 (代扣代繳金額)
應交稅費—應交個人所得稅 (代扣代繳金額)
4、實際交納
借:其他應付款—養老 / 醫療等
其他應付款—住房公積金
應交稅費—應交個人所得稅
貸:銀行存款。
減免的時候 轉入營業外收入科目
2020-07-05 15:42:45

你好,減免稅社保沖減計提的相關成本費用
借:管理費用 負數(減免數)
借:應付職薪酬 (應交數)
貸:銀行存款 實際上交數
2020-04-17 18:31:40
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katlyn 追問
2020-04-01 09:35
maize老師 解答
2020-04-01 09:38
maize老師 解答
2020-04-01 09:38