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小純潔
于2020-03-31 10:03 發布 ??902次瀏覽
何江何老師
職稱: 中級會計師,高級會計師,稅務師
2020-03-31 10:04
你好同學,您的問題我來講解一下,同學。
何江何老師 解答
2020-03-31 10:05
那個香水是要放在應收賬款里的,因為應收賬款總額,營業務收入是不含稅的。
2020-03-31 10:06
出口商品要結轉成本,借主營業務成本貸庫存商品申報納稅的時候,這付費銷項稅可以做一個轉出,但你要先向稅務局進行一個審批。
小純潔 追問
2020-03-31 13:30
老師,不是很理解。麻煩老師仔細解答一下。比如說該貨物出口美元總價為10000元,匯率為6.9.那么我上面的問題該怎么處理?
2020-03-31 13:45
你現在按你的匯率直接計算收入就可以了,其它的不需要多管。匯率差就是財務費用
2020-03-31 21:25
老師,那在申報出口退稅的時候呢?因為之前不知道是退稅率為0的。所以做賬及開票的時候都是按照免稅開票的,沒有銷項稅額
2020-04-01 09:43
兩個方法,一個是你將過去開的發票,直接紅沖,然后再正常的理,還有一個方法,就是你只能認倒霉了,出口的那部分就是O稅率就解決了。
2020-04-01 09:57
老師,我越來越不理解了。麻煩老師一個問題一個問題解答。正常步驟應該是怎么樣操作?憑證該怎么做?報稅該怎么處理?
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一般納稅人進出口免抵退,是先申報增值稅主表還是先申報免抵退申報
答: 同學你好 這個是主表
出口退稅申報表和增值稅納稅申報表哪個先申報
答: 您好,先出口退稅預申報,明細申報表確認收入,然后申報增值稅,再根據增值稅報表填寫出口退稅系統里的增值稅數據。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
出口退稅,出口時候已經在國稅局增值稅申報表26+28填寫進項稅額轉出,拿到退稅之后,增值稅申報表要怎么填寫?
答: 你好, 不要填寫,這個數是自動生成的
申報出口免稅,進項稅額轉出的金額在增值稅納稅申報表附列資料二哪個項目里填寫??
討論
出口退稅和增值稅哪個先報如果先報增值稅,出口退稅后報,那個免抵退,和進項稅轉出能不能傳到增值稅申報表。
申報當月的出口銷售增值稅申報表,附表二的免抵退進項稅額轉出欄是填當月出口收入的稅額嗎?我們的退稅率是17%?
老師,1.貿易公司出口貨物,貨物的退稅率為0。我們在做賬務處理的應該如何處理,是否是 借:應收賬款貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷)(該銷項稅額計算是否是應收賬款/1.13*0.13計算?)2.其余還需要做什么賬務處理?(例如是否需要進項稅額轉出?)3.在申報增值稅時需要如何填報(如果是銷項稅額,需要填報在增值稅納稅申報表的表幾種的哪行?)4.是否要繳納增值稅(比如說該貨物購買進來的時候進項為10,計算出來的銷項稅額為13,那是否需要繳納3的增值稅?)5.時候需要按照計算繳納的增值稅,繳納附加稅呢?6.我們在申報出口退稅時,是否就不用做出口退稅申報了?
老師,1.貿易公司出口貨物,貨物的退稅率為0。我們在做賬務處理的應該如何處理,是否是借:應收賬款貸:主營業務收入應交稅費-應交增值稅(銷)(該銷項稅額計算是否是應收賬款/1.13*0.13計算?)2.其余還需要做什么賬務處理?(例如是否需要進項稅額轉出?)3.在申報增值稅時需要如何填報(如果是銷項稅額,需要填報在增值稅納稅申報表的表幾種的哪行?)4.是否要繳納增值稅(比如說該貨物購買進來的時候進項為10,計算出來的銷項稅額為13,那是否需要繳納3的增值稅?)5.時候需要按照計算繳納的增值稅,繳納附加稅呢?6.我們在申報出口退稅時,是否就不用做出口退稅申報了?
何江何老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師,稅務師
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何江何老師 解答
2020-03-31 10:05
何江何老師 解答
2020-03-31 10:06
小純潔 追問
2020-03-31 13:30
何江何老師 解答
2020-03-31 13:45
小純潔 追問
2020-03-31 21:25
何江何老師 解答
2020-04-01 09:43
小純潔 追問
2020-04-01 09:57