
老師,我19年3月暫估原材料180噸,5月暫估80噸,9月進發票70噸,我做賬沖3月暫估,也按70噸更正了,10月又收75噸發票,我做賬可以繼續做沖銷三月份的暫估嗎?
答: 你好,可以的,
老師,暫估的原材料已經領用了,現在發票才到,怎么沖銷呢
答: 您好,實際操作中,可以在摘要欄寫上收到發票,借:原材料,正數,借:原材料,負數,一正一負處理即可。或者紅沖原來的暫估入庫憑證,然后再按發票金額做分錄,借:原材料,貸:應付賬款,也可以。最后把差額用調整單記入生產成本,再轉入產成品成本中。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:如何沖銷暫估的原材料
答: 您好!直接做紅字沖減。
就是我們采購借錢買東西,買了材料,后面發票形式沖借款,這材料又不入庫過系統,放入原材料科目,但是現在我沖發票,那原材料領料單沒有全部用完,我做賬怎么體現發票把人家賬沖銷,材料只算實際發生的呢?
我們采購借錢買東西,買了材料,后面發票形式沖借款,這材料又不入庫過系統,放入原材料科目,但是現在我沖發票,那原材料領料單沒有全部用完,我做賬怎么體現發票把人家賬沖銷,材料只算實際發生的呢?
原材料暫估憑證下月初就必須沖回?若是下月就收到原材料發票也必須要在原材料發票收到做賬前沖回(在原材料做憑證前先沖紅暫估憑證)??他們的順序錯了會產生什么影響??(先入原材料,后沖紅暫估)??
老師,請問暫估原材料時,借:原材料10萬,貸:應付賬款-XX公司10萬,實際收到發票是原材料88495.58,銷項11504.42,請問我原材料紅沖的時候是沖銷10萬,還是發票上的金額?謝謝


恒美多多 追問
2020-03-31 09:42
郭老師 解答
2020-03-31 09:46
恒美多多 追問
2020-03-31 09:49
郭老師 解答
2020-03-31 09:53
恒美多多 追問
2020-03-31 10:37
郭老師 解答
2020-03-31 10:41
郭老師 解答
2020-03-31 10:41