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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-30 20:51

你好,可以的,

恒美多多 追問

2020-03-31 09:42

如果5月31日后就沒有收到發票了,那我做匯算調增是這樣算嗎?180十80一(70十75)=115噸調增?

郭老師 解答

2020-03-31 09:46

你好是的
是這么算的。

恒美多多 追問

2020-03-31 09:49

那這個數是以暫估數做實際數,沒沖掉的暫估數就得調增

郭老師 解答

2020-03-31 09:53

實際沒有購入的話,需要做分錄調整,如果有購入不需要。

恒美多多 追問

2020-03-31 10:37

我都是自己估的,老板買材料又不取發票,沒材料貨也做不出來呀,那這樣調增金額大的話,稅局也會查我找誰買材料,供應商不開票代表沒交增值稅,如果對方沒確認無開票收入的話,是不是說會去查供應商?

郭老師 解答

2020-03-31 10:41

這個沒有關系,你有實際購入就大鍋沒有,不要去帶骨。

郭老師 解答

2020-03-31 10:41

這和對方確認不確認收入沒有關系,你有實際購入就去暫估沒有不要去暫估

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相關問題討論
你好,可以的,
2020-03-30 20:51:09
您好,實際操作中,可以在摘要欄寫上收到發票,借:原材料,正數,借:原材料,負數,一正一負處理即可。或者紅沖原來的暫估入庫憑證,然后再按發票金額做分錄,借:原材料,貸:應付賬款,也可以。最后把差額用調整單記入生產成本,再轉入產成品成本中。
2016-12-06 10:03:25
您好!借原材料—暫估 貸應付賬款—暫估 領用的時候,借生產成本—暫估 貸原材料—暫估 收到發票的時候做同樣的分錄,只是做負數沖減暫估的
2020-11-25 12:02:10
您好!直接做紅字沖減。
2016-12-01 15:25:15
收到發票的時候,借原材料 負數 貸:應付賬款,負數 然后再按發票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
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