
2017年開票40000并已做收入入賬,對方只打款38000來,剩下2000元掛應(yīng)收,至今已確定收不回來了,怎么賬務(wù)處理啊?
答: 你好 借;信用減值損失,貸;壞賬準(zhǔn)備 2000 借;壞賬準(zhǔn)備 2000,,貸;應(yīng)收賬款
上個(gè)月有筆業(yè)務(wù)收入沒有做賬,本月該如何做賬務(wù)處理以及還需要做些其他什么處理呢
答: 你好同學(xué) 你可以當(dāng)成是本月的收入直接處理
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:未開票收入賬務(wù)處理怎么做?次月或者以后開票了又該怎么處理
答: 你好,與開票收入分錄一樣,申報(bào)時(shí)填在未開票收入欄,次月開票了,再申報(bào)時(shí)再未開票收入欄寫相應(yīng)負(fù)數(shù)


現(xiàn)代的月光 追問
2020-03-30 11:55
王晶老師 解答
2020-03-30 11:56
現(xiàn)代的月光 追問
2020-03-30 12:04
王晶老師 解答
2020-03-30 12:36