老師,疫情期間,稅率從原來的3%改成1%了,我公司1月2月沒有收入,3月確認收入29萬,4月季報時我該怎么填報?又是免稅又是減征。詳細說一下。不好意思。
千雁
于2020-03-29 21:16 發布 ??1458次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-03-29 21:59
增值稅小規模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關規定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為:第8欄=第7欄÷(1+征收率)。
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增值稅小規模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關規定,免征增值稅的銷售額等項目應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應當填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應欄次,對應減征的增值稅應納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應欄次。
《增值稅納稅申報表(小規模納稅人適用)附列資料》第8欄“不含稅銷售額”計算公式調整為:第8欄=第7欄÷(1+征收率)。
2020-03-29 21:59:29

你好,確認收入,不是免稅的,計提稅金
2019-07-08 12:31:08

同學你好
按照年底利潤表來申報就行了
2021-07-02 13:03:53

你好!有一行是免稅收入的,直接填就好了。
2018-10-09 10:13:44

你好 以你們銷售出去的藥品數據和售價來計算 增值稅 的
2021-07-13 09:28:19
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