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差不多先生
于2020-03-28 10:14 發布 ??543次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-03-28 10:15
你好!需要做賬務處理稅金計入待抵扣就可以
差不多先生 追問
2020-03-28 10:45
借:原材料,借:應交稅金—待抵扣稅額,貸:銀行存款老師,是這樣做嗎
QQ老師 解答
2020-03-28 10:49
你好!是的可以這樣理解
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老師,入庫發票未抵扣認證,會計分錄怎么寫
答: 借:原材料 應交稅費—應交增值稅—待抵扣進項稅 貸:應付賬款
老師,你好,本期已認證但未抵扣的發票如何做會計分錄,謝謝
答: 借庫存商品進項貸銀行存款。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
題目:11月30日,收到十月份購買奧迪車發票進行認證抵扣,如何做會計分錄?
答: 發票是這樣的
老師您好,請問發票不見了,當月又認證抵扣了,當月的會計分錄怎么做,知道可以下月轉出,但是當月抵扣的會計分錄怎么做?
討論
我想咨詢已認證未抵扣的跨月發票沖紅怎么做會計分錄
已經認證過的發票,丟失了,也不想抵扣了,怎么做會計分錄啊
款付了,對方把發票也給我開了,但是我這個月不想認證抵扣,會計分錄怎么做
發票已收,款項已付,但發票由于丟失抵扣聯,未進行認證,這筆款項該如何入賬?具體會計分錄是怎樣的呢?
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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差不多先生 追問
2020-03-28 10:45
QQ老師 解答
2020-03-28 10:49