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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-03-28 09:42

你好, 一般差額不能補開  實際是銷售了才可以開發票

愛北北° 追問

2020-03-28 09:47

是退錢,退這個百分之3稅點的款,退給人家,貸方是現金,借方是什么?是合同簽訂的是16的發票,錢也給了,跨月干好設備發貨,發貨的時候開的票,開票時稅務降點了,成了13的發票,只能開了13的發票,這個差額給人家退回去錢

玲老師 解答

2020-03-28 09:54

實際 退的是現金貸方是現金 銀行退的貸方就是銀行存款

愛北北° 追問

2020-03-28 09:56

老師,借方記什么??

玲老師 解答

2020-03-28 10:07

你原來收款時分錄 咋寫的

愛北北° 追問

2020-03-28 10:14

收款時:借 :銀行存款11600 貸方:應收賬款11600、  發貨時 借方:發出商品 11600 貸方:應收賬款11600.開票時 借方:發出商品11600 貸方 :營業收入 10265.49 應交增值稅1334.51 。對方要求退265.49、所以應該是  貸:營業收入-265.49  貸:銀行存款 265.49.

玲老師 解答

2020-03-28 10:29

收入是不含稅的金額不變,你把多記的稅款紅沖了     
借 :銀行存款11600 貸方:應收賬款11600、 發貨時 借方:發出商品 11600 貸方:應收賬款11600. 這些都紅沖265.49金額
發出商品11600 貸方 :營業收入 10265.49 應交增值稅1334.51  這個分錄 收入金額不變 另外兩個科目是沖265.49金額

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相關問題討論
你好, 一般差額不能補開 實際是銷售了才可以開發票
2020-03-28 09:42:02
按照不含稅價格不變的原則,對應確認剩余應付應收款項。
2020-01-09 22:46:15
不開票價格122169.5這個是不含稅的嗎
2019-07-03 01:35:52
你好,你是說16%稅率是否在13%稅率當期抵扣掉嗎
2019-04-23 10:13:36
沖回暫估按發票做就可以你之前咋做現在就做科目不變數字是負數就可以
2018-12-26 17:33:03
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