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零@點
于2020-03-27 13:07 發布 ??1963次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-03-27 13:08
那你補交就可以了,作廢重新申報
零@點 追問
2020-03-27 13:10
稅款已經繳納了 也可以重新申報嗎?
樸老師 解答
2020-03-27 13:15
可以的,可以重新報額
2020-03-27 13:18
那么我試試
2020-03-27 13:19
之前交的算預繳,或者你這個月補交
2020-03-27 13:42
老師 還有一個問題就是我重新申報的話收入和增值稅對不起來,因為我有紅沖前期的開多或是開少了的,紅沖的沒有計入收入,計入了以前年度損益調整,現在要怎么把這個數據對齊了?
2020-03-27 13:44
你按照現在賬上的數據來報
2020-03-27 14:02
申報的時候增值稅是填了收入后自動出現稅款的好像不能更改吧
2020-03-27 14:05
根據你的開票盤里面的數據采集的
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老師 現在發現上個季度的增值稅少交了要怎么辦? 當時交的時候忘記把紅沖再開的加進去了
答: 那你補交就可以了,作廢重新申報
你好,我本季度超過45萬,紅沖了10萬在下季度,應該是不用交增值稅的嗎
答: 您好,是需要繳納的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
沖紅上個季度一張發票,我們這個季度增值稅怎么報稅呢?紅字沖減的那個增值稅額應該填到哪里呢?
答: 你好!把匯總金額填寫附表一即可
一季度的發票在二季度沖紅了,現在一季度的增值稅怎么報?為零還是原樣報。沖紅發票怎么報稅。
討論
老師好,我2023年一月份開專票開錯了 紅沖申請單申請了 忘記負數填開了,現在4月份報一季度增值稅怎么報呢
小規模納稅人增值稅怎么跨季度沖紅稅款是否退我跨季度沖紅后稅款是否還退稅錢
跨月紅沖后怎么申報增值稅季度表
上季度紅沖發票15000這個季度開了12000,增值稅報表怎么填
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 456373 個
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零@點 追問
2020-03-27 13:10
樸老師 解答
2020-03-27 13:15
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2020-03-27 13:18
樸老師 解答
2020-03-27 13:19
零@點 追問
2020-03-27 13:42
樸老師 解答
2020-03-27 13:44
零@點 追問
2020-03-27 14:02
樸老師 解答
2020-03-27 14:05