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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-26 13:02

三月份
借應付職工薪酬-企業負擔的,其他應收款-個人負擔的貸銀存
收到發票借管理費用-單位的社保,管理費用貸應付職工薪酬-企業負擔
發工資借應付職工薪酬-工資貸其他應收款

義氣的小土豆 追問

2020-03-26 13:04

社保服務費沒有發票的時候應該放哪里

郭老師 解答

2020-03-26 13:04

借應付職工薪酬-企業負擔的,其他應收款-個人負擔的貸銀存

義氣的小土豆 追問

2020-03-26 13:06

可不可以三月初寫借預付款,貸 銀行存款                     收到發票了再寫借管理費(社保服務費)  借應付職工薪酬(公司負擔社保) 借個人負擔的社保        貸預付賬款  貸銀行存款(紅字退款)  兩次賬單合在一起寫

義氣的小土豆 追問

2020-03-26 13:06

我們公司的社保服務費是公司承擔的

郭老師 解答

2020-03-26 13:07

你好,可以的,到時候你能分出來就行

義氣的小土豆 追問

2020-03-26 13:08

是自己看得懂就行嗎,直接在憑證后附上兩次的賬單就可以嗎

郭老師 解答

2020-03-26 13:08

是的,第一次付款用你的回單就可以
第二次的用發票,

義氣的小土豆 追問

2020-03-26 13:09

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-26 13:10

不用客氣的,

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三月份 借應付職工薪酬-企業負擔的,其他應收款-個人負擔的貸銀存 收到發票借管理費用-單位的社保,管理費用貸應付職工薪酬-企業負擔 發工資借應付職工薪酬-工資貸其他應收款
2020-03-26 13:02:58
借:管理費用-服務費 貸:銀行存款
2019-07-08 16:08:43
學員,您好,要回答您的問題,首先我們還是要根據您具體給出的賬務實際情況來分析。如果有一筆打款的開票金額=服務費加社保費的話,則這一筆只需要開立一張服務費發票。此時服務費科目和應交稅費科目之和= 應收賬款科目 + 實收現金科目 = 發票金額,而服務費科目下面的明細則有社保費這一明細。同時,年報的時候您還要將社保費的那部分開票金額,加到服務費的科目下面,以此來調整報表的實際數據。 拓展知識:開具發票時,要認真記錄發票信息,以便徹底備案賬務憑證,出納核對記賬、登記賬簿,以及做好稅務管理,保證發票信息的真實、準確、完整性,避免發票糾紛。
2023-03-17 14:45:42
同學你好 發票開的什么呢
2022-03-30 12:14:04
首先啊,你這里就比方說你收了100萬,其中90萬是你代收代交的社保工資之類的。那你就是按照100萬做收入,90萬作為成本。
2022-03-30 13:07:33
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