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smile
于2020-03-26 11:00 發布 ??908次瀏覽
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2020-03-26 11:01
你好,優惠的三個點沖減你的收入即可。
smile 追問
2020-03-26 11:03
是這樣做嗎?借:主營業務收入貸:應收賬款
汪晨老師 解答
2020-03-26 11:04
你好,是的,分錄正確的。
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發票金額大實際付款少如何做分錄,少付的以后都不在支付,是供應商折讓的
答: 你好,按規定要記入營業外收入。
由于疫情期間老板想盡快收回貨款,給供應商優惠發票金額三個點(已開票),請問優惠的這三個點要怎樣做分錄的呢?
答: 你好,優惠的三個點沖減你的收入即可。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
給供應商付了80600,收到的發票是80800,這個要怎么做分錄啊?
答: 您好,借;庫存商品等科目,80800,貸:現金或者銀行存款,80600,應付賬款,200。
請問這個月供應商給我們公司專票發票60萬,但我們支付給對方50萬,剩下10萬過幾個月支付,那怎做分錄?
討論
你好,我是委托方,我收到供應商開給我的電鍍費發票,我要怎么做分錄
你好老師請教一下大家,供應商開了20萬的發票進來,我們付了一半,剩余的款因為項目停工了或者對方垮了,不付了,怎么做分錄?
我們收到一筆款,然后轉給供應商一部分,供應商沒有給我們發票,這個怎么做分錄
供應商開過來的銷售折讓發票如何做分錄?
汪晨老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 4.98 解題: 21990 個
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smile 追問
2020-03-26 11:03
汪晨老師 解答
2020-03-26 11:04