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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-25 16:11

你好  那你就需要一一核對往來 。你們跟客戶經(jīng)常對賬沒 ? 及時出具往來詢證函或者及時對賬   確定余額   在調(diào)整你賬上

青菜 追問

2020-03-25 16:15

老師,是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付,公司與員工的  但是其他應(yīng)付的話有一部分是小額的貨款供應(yīng)商,但是沒有票據(jù),一直往來掛在哪里,請問怎么調(diào)賬,希望老師詳細(xì)說明

meizi老師 解答

2020-03-25 16:18

你好 1.  與員工發(fā)生的 去清理 是否還有其他應(yīng)收款沒收回 。  是否還有其他應(yīng)付款沒付款的。 挨著和員工對賬  2. 如果是有貨款的話  沒發(fā)票的 確實收不到的  就做 借庫存商品貸其他應(yīng)收款 這樣調(diào)整過來  匯算調(diào)整

青菜 追問

2020-03-25 16:39

沒有付的貨款我記在其他應(yīng)付,為撒要貸其他應(yīng)收呀

青菜 追問

2020-03-25 16:43

和員工對了,內(nèi)賬金額我這里有,現(xiàn)在就是不知道該怎么去調(diào)這個賬目,調(diào)其他應(yīng)收和應(yīng)付

meizi老師 解答

2020-03-25 16:43

你好  沒有付款的掛應(yīng)付賬款   你之前支付出去的貨款  你是掛的什么科目    我只是舉例給你寫的其他應(yīng)收款  要看你實際是什么原因  如果你之前掛的應(yīng)收賬款 那么就沖應(yīng)收賬款科目即可

青菜 追問

2020-03-25 16:51

就是員工報銷的時候用票據(jù)做賬嘛,我就記 借:費用  貸:其他應(yīng)付-員工 嘛   實際報銷的時候公司直接是代發(fā)的,就是一筆款,然后記賬公司直接記在了另一個科目 其他應(yīng)付-報銷款  ,現(xiàn)在其他應(yīng)付-員工  和其他應(yīng)付-報銷款都有余額,不知道該怎么去調(diào)這個賬?

meizi老師 解答

2020-03-25 17:00

你好  既然是同一個業(yè)務(wù) 就對沖其他應(yīng)付款的明細(xì)科目就行了。  比如  借其他應(yīng)付款-員工貸其他應(yīng)付款-報銷款 就平了

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您好同學(xué) 應(yīng)收應(yīng)付一般是公司主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的 比如貨款 其他應(yīng)收其他應(yīng)付一般是核算主營業(yè)務(wù)客戶供應(yīng)商之外的事項的,比如押金、個人借款等
2022-04-15 11:23:22
你好,應(yīng)付賬款是指賒購時應(yīng)付購貨方的款項
2022-02-15 17:13:09
只是往來款就用其他應(yīng)收、其他應(yīng)付,是你的客戶或者供應(yīng)商你就用應(yīng)收應(yīng)付
2020-05-30 18:09:31
同學(xué)你好!簡單來理解就是應(yīng)收賬款是企業(yè)因銷售商品、提供服務(wù)而形成的債權(quán)(包括代購買方墊付的運雜費等),其他應(yīng)收款是在商品交易以外發(fā)生的各種應(yīng)收、暫付款項。應(yīng)付和其他應(yīng)付同理。
2019-11-11 11:38:59
你好,不用在現(xiàn)金表里面填寫
2018-10-24 21:53:00
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