老師:2023年我們有增值稅加計抵減,申報增值稅報表 問
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 答
老師,請問怎么查詢一家公司是不是一般納稅人? 問
您好,在電子稅務(wù)局上面看增值稅的報表就可以了 答
請問老師:分公司不就地分?jǐn)偠惪睿瑒t無需單獨匯算清 問
你好,說起來差不多是這樣,但是實操中看稅務(wù)局要求。 答
提問公司給業(yè)務(wù)員發(fā)放工資522.3元,代扣社保,實發(fā)工 問
借管理費用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資522.3, 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸、其他應(yīng)收款、個人負擔(dān)的社保522.3 答
老師好,請問:一般納稅人 月末增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn) ? 年末 問
增值稅年末結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄包括以下幾個步驟: 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 答

享受的增值稅附加稅稅額要怎么做賬務(wù)處理呢
答: 您的意思是免交的附加稅如何處理對嗎?
老師,2018年所屬期間應(yīng)該繳納的稅金增值稅附加稅忘記入賬 ,因為是到前臺去繳納的,2019年怎么進行賬務(wù)處理呢?能不能麻煩老師你寫一下完整的分錄呢?
答: 你好,要補提,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交城建稅,教育附加稅, 借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅附加稅退稅怎么做賬務(wù)處理呢?是多交退稅
答: 您好,退回時,借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等。沖回時,借;稅金及附加,負數(shù),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等,負數(shù)。


星辰海夕 追問
2020-03-25 15:36
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2020-03-25 15:36
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2020-03-25 15:36
莊老師 解答
2020-03-25 15:43
莊老師 解答
2020-03-25 15:45
星辰海夕 追問
2020-03-25 15:51
星辰海夕 追問
2020-03-25 17:01
莊老師 解答
2020-03-25 17:28
莊老師 解答
2020-03-25 17:30
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2020-03-25 18:07
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2020-03-25 18:19
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2020-03-25 18:25
莊老師 解答
2020-03-25 18:35