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王霜霜
于2020-03-25 14:36 發布 ??2347次瀏覽
王晶老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-03-25 14:36
你好,先計入預付賬款,
王霜霜 追問
2020-03-25 14:37
我2月已經付款了,
王晶老師 解答
嗯嗯,先計入預付賬款,等到發票到了,在借管理費用,貸預付賬款
2020-03-25 14:39
憑證該怎么填呢
2020-03-25 14:40
借預付賬款,貸銀行存款,3月份,借管理費用,貸預付賬款
2020-03-25 14:42
那如果沒有付款沒有發票,是不是要計提呢
2020-03-25 14:43
沒有付款,也沒有發票,不用計提啊,
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2月支付的費用,3月才開發票,我該怎么做賬呢
答: 你好,先計入預付賬款,
老師,請教你一下,我做賬的時候12月份回單客戶支付費用1000元,但是我們開發票是3500元,還剩下的費用沒有支付,這樣應該怎么做賬呢
答: 沒沒有支付的2500計應收賬款科目。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
答: 你好 未支付款項 為應付賬款
中國移動在我司墻壁上安裝了信號器,每月有支付費用給我司,對方要求開發票,請問該開什么類型的發票?
討論
老師,你好,我們對公支付了運費給快遞公司,但是對方一直沒有開發票給我們。這個怎么做賬呢
老師 公司舉辦招商會有邀請老師去講課,課酬費已經支付了,但是還沒有開發票,怎么做賬呀?
就是沒有開發票,但是對公支付一筆錢給其他公司,怎么做賬
協會支付個人講師費未開發票怎么做賬?
王晶老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
★ 4.99 解題: 45615 個
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王霜霜 追問
2020-03-25 14:37
王晶老師 解答
2020-03-25 14:37
王霜霜 追問
2020-03-25 14:39
王晶老師 解答
2020-03-25 14:40
王霜霜 追問
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王晶老師 解答
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