
老師,我去年做的一筆分錄,借:應(yīng)交稅費-稅額抵減-280,貸:庫存現(xiàn)金-280。跨年了,我想修改成借:管理費用-280,貸:應(yīng)交稅費-稅額抵扣減-280,這個直接修改可以么?涉及以前年度損益調(diào)整么
答: 之前管理費用做嗎,之前那個
老師,我根據(jù)審計報告調(diào)整了分錄,請幫忙看下怎么結(jié)轉(zhuǎn)到利潤1.借:管理費用 22500貸:應(yīng)交稅費 225002.借:管理費用 -2807.8貸:以前年度損益調(diào)整 -2807.8借:管理費用 108299.99貸:以前年度損益調(diào)整 108299.993.借:管理費用 -1324.01貸:累計折舊 -1324.014.借:以前年度損益調(diào)整6200.12貸:累計折舊 6200.125.借:管理費用 396000借:管理費用 -171
答: 你好!月底將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入未分配利潤。管理費轉(zhuǎn)入本年利潤
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
19年做的一個分錄數(shù)字錯了分錄借管理費用應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅貸:現(xiàn)金,現(xiàn)在修改需要用以前年度損益調(diào)整嗎?怎么做分錄
答: 對,如果實際數(shù)據(jù)大于原來計提的,那么就按照差額補計以前年度損益調(diào)整借方,如果小于原來的,就貸方以前年度損益調(diào)整。


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2020-03-25 13:50
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