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于2020-03-24 21:49 發布 ??943次瀏覽
仁木老師
職稱: 中級會計師,初級會計師,注冊會計師
2020-03-24 21:52
一般納稅人收到的增值稅專用發票的稅額,即進項稅額,是可以抵扣的。銷售貨物需要繳納增值稅,所以有一個銷項稅額。
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2020-03-24 22:07
那這兩個分錄它的金額是增加還是減少
仁木老師 解答
2020-03-24 22:30
應交稅費是負債科目,貸方增加,借方減少。兩者的差額就是應繳納的增值稅。
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應交稅費的會計分錄怎么寫
答: 同學,你好 具體什么經濟業務
我想問一下就是,我在做第一筆賬就寫出了應交稅費但這筆錢還未付款,后面我付款了我要怎么寫會計分錄
答: 你好 借應付賬款 貸銀行?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進貨,售貨,應交稅費會計分錄問題
答: 一般納稅人收到的增值稅專用發票的稅額,即進項稅額,是可以抵扣的。銷售貨物需要繳納增值稅,所以有一個銷項稅額。
問題是年初的時候前面的會計 把年初應交稅費 直接入賬到轉出多交應交稅費 , 沒有做會計分錄 要怎么調回呢,
討論
不通過應交稅費核算的四個稅種的會計分錄怎么寫
我們運輸行業的 貨物太多 委托別人幫我們運輸 請問我們會計分錄怎么寫呢? 應交稅費要寫借方嗎?
請設置一個關于應交稅費的會計分錄
付配套費契稅的會計分錄需要走 應交稅費嗎?
仁木老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師
★ 4.87 解題: 262 個
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仁木老師 解答
2020-03-24 22:30