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歐
于2020-03-24 16:23 發布 ??697次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務師,審計師
2020-03-24 16:23
你好可以先放在待抵扣,后期認證時從待抵扣轉入進項
歐 追問
2020-03-24 16:24
好的,謝謝,另外收到政府補貼1000萬,做遞延收益,一般攤銷多久年
2020-03-24 16:25
在當地建設廠房,政府補貼
暖暖老師 解答
按照不低于3年就可以
好
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公司投建期間,取得的費用專用發票,進項暫時不抵扣,怎么賬務處理?我可不可以把這些稅金做到待抵扣進項稅,等投產時候,在轉入進項稅金?還是怎么賬務處理合適?
答: 你好可以先放在待抵扣,后期認證時從待抵扣轉入進項
待認證進項稅額和待抵扣進項稅的賬務處理
答: 你好,參閱財會(2016)22號文件的規定
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
待抵扣進項稅認證當月賬務處理應該怎么做?憑證后面應該付什么單據?
答: 你好,你是指從待抵扣進項稅額轉到進項稅額的意思嗎?
老師,待抵扣進項稅額賬務處理?
討論
當月取得的進項專票未認證,可以用應交稅費~待認證進項稅額做賬務處理嗎?還是待抵扣進項稅額?
上月進項票沒認證賬務處理是進待抵扣進項稅額里,我這月認證了,又怎么做賬呢?
老師,那我這個月入了應交稅費—待抵扣進項稅額,那我下個月認證了發票怎么做賬務處理呢?
多入賬的待抵扣進項稅額,怎么做賬務處理
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
★ 4.98 解題: 144106 個
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歐 追問
2020-03-24 16:24
歐 追問
2020-03-24 16:25
暖暖老師 解答
2020-03-24 16:25
歐 追問
2020-03-24 16:25
暖暖老師 解答
2020-03-24 16:25