
他是這樣的我點了下一步,但是我現在看到已退付寫了否。
答: 你好 具體的什么業務。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個可以這樣直接點嗎 但我看她的答案跟我差了一點點 我就想我是不是做錯了 他是315932.21
答: 您好,你給的問題不明白是什么意思。
老師,幫我看一下我這樣做分錄對嗎,第一張是發票已經到了,其他的都是還沒有到,但是我沒有暫估入賬,是按正常入賬了,這樣對嗎
你好,我收到一張商票已經到期了,對方不付款,然后退回來在我這里,我向上家追訴清償,上家說點了同意清償,還要我們再點一下清償,是這樣嗎
老師,我這個月已報稅,發現一筆憑證做錯了,我是不是紅字沖銷一筆一模一樣的,再藍字寫一筆正確的?您看看下面圖片,我下月更改是否正確?
老師,客戶之前已付貨款,現在退貨了,怎么做分錄。然后,貨直接退到了我們的廠家,沒退入我們倉庫,怎么做分錄呢,可以給祥細寫一下步驟嗎
老師,你幫忙看看我表黑的地方,和我寫的這個答案,哪個是正確的啊?我看了一下教材也是我這樣寫的 所以我就有點困惑了,望您抽空指點一下謝謝!


Cassiel 追問
2020-03-24 09:34
郭老師 解答
2020-03-24 09:37
Cassiel 追問
2020-03-24 09:40
郭老師 解答
2020-03-24 09:42