
老師你好,我們項目向集團借的商票用來還應(yīng)付賬款,然后在向公司還商票應(yīng)該怎么記賬呢
答: 要分兩個分錄 向集團借的商票 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:其他應(yīng)付款---集團 然后向公司還商票 借:其他應(yīng)付款---集團 貸:應(yīng)收票據(jù)
請問下我賬上有 應(yīng)付賬款-暫估 46094.89,怎么沖平呀,項目要結(jié)束了
答: 您好同學(xué),您可以 借應(yīng)付賬款暫估 貸主營業(yè)務(wù)成本。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,為何預(yù)收到的款項要記入應(yīng)付賬款科目?
答: 你好,預(yù)收到的款項,是通過預(yù)收賬款核算才是啊?


蓓蓓 追問
2020-03-23 15:12
王超老師 解答
2020-03-23 15:13