
社保單位待轉(zhuǎn)金應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
答: 借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
老師您好,免社保單位那部分怎么做賬務(wù)處理?
答: 免社保單位那部分你做賬可以不計(jì)提
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司收到社保繳費(fèi)通知單后怎樣做賬務(wù)處理呢?我們公司是個(gè)人部分也是由公司來支付,不從個(gè)人工資中扣除。
答: 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款

