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無辜的睫毛膏
于2020-03-20 23:38 發布 ??1644次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-03-20 23:39
你好!按規定,需要的
無辜的睫毛膏 追問
2020-03-20 23:40
是在稅局更正申報的時候自動會算出這筆滯納金嗎
蔣飛老師 解答
2020-03-20 23:43
你好!是的。
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增值稅申報時有代開發票,代開發票的增值稅已繳納,申報系統中預繳稅額與實際繳納的增值稅不符怎么處理?
答: 兩者不符是正常的,因為實際繳納的稅款=應該繳納的稅款-預繳稅款。
2023年小規模納稅人開具增值稅專票,納稅申報是按1%繳納增值稅還是3%繳納增值稅
答: 你好,學員,這個是按照3%填寫的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,建筑企業一般納稅人,收到預收款未開發票,已經預繳增值稅,可以在增值稅申報時抵減增值稅后的余額繳納增值稅嗎
答: 你好! 可以的
2月申報繳納增值稅后,發現申報有誤,重新更正申報,多繳納了增值稅。本月申報增值稅時需要把2月多繳納的填寫在申報表中嗎?
討論
小規模納稅人。上個月在國稅代開了增值稅專用發票,在開票的時候已經繳納了增值稅60元。因為產生了增值稅,需要繳納附加稅嗎?另外,因為已經繳納了增值稅,在申報增值稅時還需要申報發票的金額和稅額嗎?
代開增值稅發票繳納稅款申報單怎么填寫?
代開增值稅發票繳納稅款申報單怎么填寫
增值稅(不用繳納)申報完,地稅也申報繳納完稅額,現在發現增值稅申報出現了問題,能作廢增值稅和地稅申報嗎?作廢的話,繳納的稅額又該怎么辦?
蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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無辜的睫毛膏 追問
2020-03-20 23:40
蔣飛老師 解答
2020-03-20 23:43