
老師我想問一下欠供應商貨款10w,其中有1w元退貨,應結算9萬,但這1w元退貨在途中被物流損壞0.5w,由物流承擔,所以支付供應商9.5 萬元,物流損壞的0.5w用于抵扣當月產生的物流費,如何做賬呢
答: 你好,借:其他應付款(原欠物流費) 貸:其他應收款(物流賠你的)
情況如下,供應商開票一萬元,也就是我們公司應付一萬塊。我們之間有往來賬,供應商我這里買了2000元貨,但是由于他的客戶不要了,所以貨物還在我們這里,但是貨款2000需要他支付的,就進行了抵扣,我們只付了8000,那么如何做賬呢
答: 你好 借 應付款張 10000 貸 應收賬款 2000 銀行存款 8000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在一個銷售公司,但是公司進貨銷售,進價時的貨物價格比現在低了,供貨商給我們了調差補貼就是返回了差價,但是那個差價我們公司用來抵扣了貨款,這個差價是不是不能夠算作公司收益,怎么做賬
答: 不能,應該調整采購成本


Freedom 追問
2020-03-20 21:44
小云老師 解答
2020-03-20 21:52
Freedom 追問
2020-03-20 21:59
Freedom 追問
2020-03-20 22:00
小云老師 解答
2020-03-20 22:04