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小辛辛
于2020-03-20 16:51 發布 ??1088次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-03-20 16:58
你好,之前分錄是怎么做的?
小辛辛 追問
2020-03-20 17:17
應該是借應付職工薪酬帶:庫存現金寫錯成借管理費用貸庫存現金
郭老師 解答
2020-03-20 17:23
借應付職工薪酬貸以前年度損益調整借以前年度損益調整貸利潤分配。
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以前年度會計科目出錯本應該是應付職工薪酬寫成管理費用怎么處理
答: 你好,之前分錄是怎么做的?
在會計科目下應付職工薪酬-職工工資/社會保險費可以修改為應付職工薪酬-工資/社保費么管理費-職工薪酬/社會保險費可以修改為管理費-工資/社保費么
答: 您好,您這樣改也是可以的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
去年計提的借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬;今年調整是借:應付職工薪酬-工資,貸:以前年度損益調整嗎?
答: 是的 最后以前年度損益調整要轉到未分配利潤里面
請問老師 小規模咨詢管理公司之前的會計 計提工資分錄如下:借:管理費用-職工薪酬 經營費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬-職工工資 可是現在會計科目里沒有經營費用,我該歸哪個科目里?
討論
補計提去年的工資這樣做分錄可以么?借:管理費用_職工薪酬貸:應付職工薪酬借:以前年度損益調整貸:管理費用_職工薪酬借:利潤分配-未分配利潤貸在:以前年度損益調整
填經濟普查表,有一項要填應付職工薪酬(本年貸方累計發生額),之前做帳時,1-3月份是沒有提計工資,直接當月做帳分錄成:借:管理費用-職工薪酬,貸:現金4-12月份是先計提,計提分錄:借管理費用-職工薪酬,貸:應付職工薪酬-工資,發工資時是:借:應付職工薪酬-工資,貸:現金那么,要填的應付職工薪酬應該是:科目余額表里應付職工薪酬(本年貸方累計)+管理費用-職工薪酬的(1-3月份的本年貸方累計)是這樣嗎?
之前的會計用管理費用科目做職工工資,這個月接手可以用職工應付薪酬嗎?
老師:以前的會計在處理發放以前年度的工資時:借管理費用,貸現金。實際應沖應付職工薪酬。我能不能現在直接在這兩個科目中調整。借應付職工薪酬,貸:管理費用。謝謝老師
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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小辛辛 追問
2020-03-20 17:17
郭老師 解答
2020-03-20 17:23