
老師,企業清算賬上還有欠法人的8000,走至營業外收入,當季費用1500,產生的利潤還需要交稅么?以前年度有個虧損7500
答: 以前年度的虧損,你只能在年度會上的時候彌補,季度申報的時候是沒辦法彌補的。
跨年的費用是借:專款,貸:以前年度損益,借:以前年度損益,貸:利潤分配。是吧?未跨年的就直接借:專款,貸:營業外收入
答: 你好,是跨年費用入賬的意思嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
您好,小規模納稅人去年的一筆免稅增值稅,紅字沖了,去年轉入營業外收入年稅收入了,那我還得調整本年利潤,還通過以前年度損益調整調嗎?紅字沖借負數應交稅費應交增值稅,貸負數營業外收入免稅收入,還是直接借營業外收入,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸本年利潤
答: 免稅增值稅是計入營業外收入,為什么要沖呢


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2020-03-20 08:52
陳詩晗老師 解答
2020-03-20 08:53
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2020-03-20 11:19