
老師,我們是成品油業務。進油的運費也計入庫存成本。但是我們的運費一般是過幾個月再結運費。所以運費是先計提計入庫存商品的。我去年9-12月運費多計提了349.8塊錢。之后銷售油按這個計提的運費成本多結轉311.42元的成本。那今年結出準確運費,我首先得反沖多計提的運費,然后再調整多結轉的去年的銷售成本是這個流程嗎?
答: 你好,是的,
老師,我們是成品油業務。進油的運費也計入庫存成本。但是我們的運費一般是過幾個月再結運費。所以運費是先計提計入庫存商品的。我去年9-12月運費多計提了349.8塊錢。之后銷售油按這個計提的運費成本多結轉311.42元的成本。那今年結出準確運費,我首先得反沖多計提的運費,然后再調整多結轉的去年的銷售成本是這個流程嗎?2020-03-18 15:54
答: 是的,先沖運費,再沖出售時結轉的成本。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好!盤存庫存商品時,按照單價計入還是單位成本計入呢?
答: 你好,盤點庫存,一般是單位成本計入


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2020-03-18 16:16
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