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于2020-03-18 09:47 發布 ??1088次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-03-18 09:49
你好!先做沖減分錄借:庫存商品貸:應付賬款…暫估應付款(金額用負數表示)
蔣飛老師 解答
然后再根據發票做賬借:庫存商品貸:應付賬款
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2020-03-18 09:51
餐費,福利費的發票也可以做到庫存商品里面嗎
2020-03-18 09:53
可以做分錄:借:管理費用…福利費貸:應付賬款
2020-03-18 09:58
那我沖減完分錄,做到管理費用里,庫存商品就是負的了,要怎么辦?這樣有風險嗎
2020-03-18 10:05
庫存商品負數是沖減以前暫估庫存商品的(一正一負為0了,不是負數的)
你好,沒有影響的
2020-03-18 10:16
因為我當時暫估完庫存商品就結轉到主營業務成本了,所以這樣沖銷做到管理費用里的話主營業務成本是負的,有影響嗎?
2020-03-18 10:17
你好!沒有影響的
2020-03-18 10:20
好的好的 謝謝老師了
2020-03-18 10:22
不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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蔣飛老師 解答
2020-03-18 09:49
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2020-03-18 09:51
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蔣飛老師 解答
2020-03-18 10:05
蔣飛老師 解答
2020-03-18 10:05
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