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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-17 09:56

借:管理費用-招待費  貸:現金

暖心& 追問

2020-03-17 09:59

外賬咋走,如果**轉賬是不是可以走外賬

文文老師 解答

2020-03-17 09:59

外賬也是如此分錄處理

暖心& 追問

2020-03-17 10:04

沒有原始憑證也能入賬

文文老師 解答

2020-03-17 10:07

沒有原始憑證也能入賬,沒有發票,只是匯算清繳時要調增

暖心& 追問

2020-03-17 10:14

內賬外賬都得做憑證,科目匯總表嗎

文文老師 解答

2020-03-17 10:16

是的,都得做憑證,科目匯總表或科目余額表,出具報表

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相關問題討論
您好,一般情況下,補救方法,就是從銀行支出現金,再交存銀行處理。
2020-06-04 22:33:41
你好 債務人   1.將重組債務的賬面價值與轉讓的非現金資產的公允價值之間的差額,計入營業外收入(債務重組利得)。   2.轉讓的非現金資產的公允價值與其賬面價值的差額為轉讓資產損益,計入當期損益。 債權人   債務人以非現金資產清償債務,債權人在債務重組日,按照非現金資產的公允價值作為受讓資產的入賬價值,重組債權的賬面余額與受讓的非現金資產的公允價值之間的差額,計入當期營業外支出。債權人已對債權計提減值準備的,應當先將該差額沖減減值準備,沖減后債權尚有余額的,差額在借方,計入營業外支出;差額在貸方沖減當期資產減值損失。
2018-08-20 20:51:51
你好 你們購買積分主要是干嘛的
2020-06-28 11:02:40
假如說是固定資產的話,借方寫固定資產,貸方寫實收資本
2019-06-13 09:27:50
你好,借實物資產-具體那一類看你收到的情況記,貸實收資本
2019-06-13 09:30:21
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