
法人提備用金,以前的同事會計一直做的是其他應付,現在其他應付的余額在借方。像這種需要調整為其他應收嗎?如果需要怎么調呢?
答: 提取沒有用于公司嗎,借其他應收款 貸其他應付款
老師,其他應收借方40萬余額,其他應付貸方50萬余額,掛著同一個人。這樣的金額可以一筆40萬直接對沖一下,剩下10萬就一直掛在其他應付?
答: 您好,是的,可以這樣操作的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
領導之前有一個其他應收款——備用金未沖,每個月他都會墊付部分資金用于企業開支,我做的是其他應付,我可以直接把這個月墊付的資金一部分把領導的備用金沖了嗎?
答: 你好,可以用其他應付,其他應收對沖


VE。 追問
2020-03-17 08:12
maize老師 解答
2020-03-17 08:12