老師,現(xiàn)在申報企業(yè)工商年報時發(fā)現(xiàn)登陸時,法人的手 問
同學(xué),你好 去工商局大廳直接更正手機號 答
資產(chǎn)損失的調(diào)整是時間性調(diào)整嗎 問
你好,同學(xué),是時間性調(diào)整 答
請問采購了幾本記帳憑證要交印花稅嗎? 問
你好,按理來說,是需要繳納買賣合同印花稅的 答
24年12月做了一筆未開票收入,確認收入也結(jié)轉(zhuǎn)成本 問
你好,是的,當(dāng)時的不開票部分需要紅沖。 答
把5月份的賬做完了,怎么看自己做的對不對 問
您好,看下銀行存款是不是和賬單上面的一樣,主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本這些余額是不是和電子稅務(wù)局一樣 答

企業(yè)在注銷時,應(yīng)付職工薪酬,其他應(yīng)付款,和未分配利潤有余額,薪酬3500,其他應(yīng)付款45000,未分配利潤-48500。清算所得稅申請表怎么填?
答: 有人回答嗎
借:應(yīng)付職工薪酬――獎勵及福利 1800貸:其他應(yīng)付款 1800 這是19年12月的業(yè)務(wù) 做到19年賬務(wù)調(diào)整了 就是錢還沒支付 錢要在20年3月支付了 現(xiàn)在20年要做一筆調(diào)整未分配利潤的分錄 借:利潤分配――未分配利潤1800貸:其他應(yīng)付款1800 這樣做,對嗎
答: 你好 你上面不涉及損益科目的。 你不需要走未分配利潤的。 沒支付就掛著其他應(yīng)付款即可 。你計提是沒錯的嘛
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司需要注銷,但是現(xiàn)在報表上(2017.12.31)貨幣資金期初數(shù)20051.78,期末數(shù)有6567.8,其他應(yīng)付款期初數(shù)80000,期末數(shù)65000應(yīng)付職工薪酬期末數(shù)2000未分配利潤年初數(shù)-59948.22,期末數(shù)-60432.32其他應(yīng)付款都是法人自己拿的錢出來(憑證只有到2017.2月的,后面沒有經(jīng)營了)我該怎么做 ,才可以把數(shù)據(jù)抹掉,順利注銷
答: 你的貨幣資金還有6567.8,把工資發(fā)掉2000,剩下的還給法人


以夢為馬 追問
2020-03-16 17:54
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2020-03-16 17:56
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2020-03-16 17:57
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2020-03-16 17:58
樸老師 解答
2020-03-16 18:05
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2020-03-16 18:10
樸老師 解答
2020-03-16 18:11