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sedime
于2016-05-06 10:14 發布 ??940次瀏覽
李老師
職稱: 中級會計師
2016-05-06 10:15
是的
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佛山這邊,增值稅及營業稅及其附加、印花稅都是月度計提,季度交嗎
答: 是的
小規模納稅人,增值稅和附加稅按季申報,那是在哪個月開發票,就在哪個月確認收入,計提營業稅金及附加和印花稅呢?還是當月計提印花稅,季度一塊計提營業稅金及附加?
答: 這個需要看你們繳納印花稅是按月還是按季度申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
去稅局代理專票時,繳了增值稅、城建稅、印花稅,小規模做的分錄是借:應交稅費-增值稅、應交稅費-城建稅,營業稅金及附加-印花稅,后來做了計提營業稅金及附加分錄,印花稅不用做計提的吧?
答: 你好,印花稅不用做計提分錄的
上個月有計提印花稅借營業稅金及附加,貸應交稅費-印花稅,這個月發現多計提了,會計分錄是怎樣的?是借營業稅金及附加負數,還是貸營業稅金及附加正數呢?
討論
小企業會計準則計提印花稅 借:營業稅金及附加 貸:應交稅費-應交印花稅 支付印花稅時 借應交稅費-印花稅 貸 營業稅金及附加-印花稅 是這樣嗎 。按照《小企業會計準則》,印花稅計入“營業稅金及附加”科目,而《企業會計準則》是計入“管理費用”科目。
計提營業稅金及附加中的印花稅是:借 管理費用-印花稅 貸:應交稅費-印花稅 或 借:營業稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅 。有一家已經做賬做成借:營業稅金及附加-印花稅 貸:應交稅費-印花稅 有沒有問題?
計提印花稅借方應該是管理費用-印花稅 還 是稅金及附加-主營業務稅金及附加-印花稅。以前公司計提運輸印花稅是借方管理費用。2017年后借方 稅金及附加-主營業務稅金及附加-印花稅。兩個哪個才是正確的
印花稅需要計提么 ?怎么計提借 營業稅金及附加 -印花 貸 應交稅費-印花
李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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