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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-13 12:12

你好  那你之前分錄寫下看看怎么做的

傾聽 追問

2020-03-13 12:26

暫估  借:原材料 500  
              貸:應付賬款  500

meizi老師 解答

2020-03-13 12:32

你好 不涉及損益科目 你直接調整即可 。    做相反分錄處理  在做一筆正確的

傾聽 追問

2020-03-13 12:40

涉及了損益   暫估:借: 原材料500    貸:應付賬款 500
                             借:生產成本-材料  500     貸:原材料  500
                            借:庫存商品  500      貸:生產成本 500
                            借:主營業務成本  500            貸:庫存商品  500
              現在發票過來:價稅合計  900

meizi老師 解答

2020-03-13 12:43

你好   那你就先按暫估做相反分錄  在做一筆正確的;  然后把生產成本 主營業務成本 對應的科目全部變成以前年度損益調整來做 。  最后把余額結轉到未分配利潤去 。

傾聽 追問

2020-03-13 12:50

沒有以前年度損益調整這個科目

meizi老師 解答

2020-03-13 12:51

你好   你是小企業會計準則的話 直接用未分配利潤來做就行了    未分配利潤替代你上面的損益科目

傾聽 追問

2020-03-13 13:53

怎么分錄呢?

meizi老師 解答

2020-03-13 13:59

你好  借應付賬款貸原材料       借原材料 貸未分配利潤   借未分配利潤  貸庫存商品 借庫存商品 貸未分配利潤 。 這個是紅沖的分錄 。 然后你在按正確的金額來做 ; 然后 在做結轉

傾聽 追問

2020-03-13 15:05

第一步為什么要沖  借  應付賬款   貸  原材料        為什么不是  借  原材料 (紅字)  貸 :應付賬款(紅字)
第二步  借 原材料   貸   未分配利潤  這里的沖的是哪一部分   都沒看懂

meizi老師 解答

2020-03-13 15:07

你好   我做相反分錄 和你做紅字分錄 一樣 都是達到紅沖效果的;借:生產成本-材料 500 貸:原材料 500        借:生產成本-材料 500 貸:原材料 500沖的是這步  我都是做的相反分錄的。  你可以好好理解下。   損益科目用的未分配利潤替代的

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相關問題討論
你好 那你之前分錄寫下看看怎么做的
2020-03-13 12:12:32
你好,需要分型號分別核算的
2017-07-10 14:09:01
你好,可以添加明細,只是添加了之前的發生額自動轉到這個明細核算了
2017-07-10 14:44:05
沒有領用時候,計入工程物資比較合適的
2018-08-22 10:55:28
你好,是不是你開始設置的科目長度直到二級,而沒有三級明細
2017-07-11 14:32:35
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