老師我們公司是農(nóng)業(yè)種植,自產(chǎn)自銷,目前是需要6個(gè)人,30個(gè)賬套,適合用咱們學(xué)堂哪款財(cái)務(wù)軟件呢?是云會(huì)計(jì)還是快帳還是精斗云呢?麻煩老師幫我i看下
安詳?shù)男『?/p>
于2020-03-13 10:18 發(fā)布 ??1008次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
2020-03-13 10:34
你好,快帳就可以滿足核算要求的
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你好,快帳就可以滿足核算要求的
2020-03-13 10:34:09

您好,初始化之前一定需要把原來代帳會(huì)計(jì)的期末余額錄入軟件的期初
2020-02-12 21:06:32

你好 手工帳的話是的 相對麻煩些的 。 最好是軟件做賬的。 到時(shí)錄入憑證 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn) 會(huì)自動(dòng)出來報(bào)表的。 比如說:計(jì)提當(dāng)月應(yīng)提的固定資產(chǎn)折舊; 2、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤的無形資產(chǎn)和長短期待攤費(fèi)用,如裝修費(fèi)用、房屋租金等; 3、攤銷當(dāng)月應(yīng)攤銷的低值易耗品; 4、計(jì)提當(dāng)月應(yīng)承擔(dān)的借款利息、房屋租金、各項(xiàng)流轉(zhuǎn)稅金等; 5、計(jì)提職工薪酬福利等。 然后進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn),賬實(shí)核對。 1、對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn); 2、對銀行存款進(jìn)行核對 3、如果企業(yè)規(guī)定原材料、庫存商品、固定資產(chǎn)等每月盤點(diǎn)的,也應(yīng)當(dāng)在結(jié)賬前進(jìn)行盤點(diǎn)。 通過以上盤點(diǎn)、核對,如出現(xiàn)差異,應(yīng)當(dāng)分清責(zé)任,按相關(guān)制度規(guī)定處理,并在結(jié)賬前調(diào)整賬項(xiàng)。 最后檢查核對賬項(xiàng)。 1、核對增值稅銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅是否與開據(jù)的發(fā)票與認(rèn)證的發(fā)票相符,如有差異要查明原因,看是否合規(guī),賬務(wù)處理有無差錯(cuò)。 2、檢查各科目的余額借貸方向是否異常?如有異常要查明原因,或進(jìn)行調(diào)賬,或待編制報(bào)表時(shí)進(jìn)行重分類處理。 3、核對往來賬款,與往來單位或個(gè)人核對,看往來款項(xiàng)是否一致?是否有串戶或賬務(wù)處理錯(cuò)誤?發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。 4、要核對總賬是否平衡,總賬與明細(xì)賬是否相符。對于手工記賬的單位,以及有的財(cái)務(wù)軟件在試算平衡方面存在缺陷的,這一點(diǎn)十分重要。 五、編制月末轉(zhuǎn)賬分錄(憑證)。包括原材料暫估入賬、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本、結(jié)轉(zhuǎn)各損益科目(利潤采用表結(jié)法的企業(yè)除外)、計(jì)提所得稅等。有的企業(yè)還要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,以及應(yīng)交增值稅科目下的相關(guān)子目。 值得提醒注意的是,在各項(xiàng)月末結(jié)賬準(zhǔn)備工作完成并于結(jié)轉(zhuǎn)利潤前,應(yīng)將當(dāng)月的經(jīng)營結(jié)果報(bào)告財(cái)務(wù)總監(jiān)或總經(jīng)理,確認(rèn)沒有重大遺漏或不妥之后,再做月末結(jié)賬工作 一般是15號(hào)之前記得報(bào)稅就行
2019-11-22 10:37:08

你好,基本的功能會(huì)使用,不會(huì)是所有的都必須的
2017-06-23 15:35:11

就是用財(cái)務(wù)軟件實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)電算化的
2015-10-06 22:37:27
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