APP下載
春暖花開
于2020-03-12 18:04 發布 ??1086次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-03-12 18:05
你好,之前做重的憑證是什么樣的?
春暖花開 追問
2020-03-12 18:14
老師,借原材料借應交增值稅/進項稅額貸應收票據然后有做了一筆。借應付帳款貸現金
立紅老師 解答
2020-03-12 18:37
你好,如果是材料那筆做重了,做相同分錄然后用負數就可以
2020-03-12 18:38
老師,跨年了,怎么做分錄?
2020-03-12 18:43
你好,您的業務不涉及損益類科目,所以與跨年沒有關系借:原材料 負數借:應交稅費——應增(進) 負數貸:應收票據 負數
2020-03-12 18:45
好的,謝謝老師!
2020-03-12 18:54
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
2020-03-12 19:08
老師,不是這樣沖銷?分錄不對吧,老師,對方收到紙質承兌,開的收據是現金56000元,然后會計做了借應付帳款貸現金,現在賬面上是借方,顯示供應商欠票,其實供應商不欠票
2020-03-12 19:19
你好,是您方開出商業匯票,是么?您說的供應商欠票,是欠什么票這筆款項您方有沒有支付,如是沒有支付,那么會計做了貸庫存現金56000,現金賬也是不對的,而且這么大金額也不能用現金支付的。
2020-03-12 19:25
老師,是的用現金付的,收到的是紙質承兌呀,收據開錯了,應該是紙質承兌,開了現金,之前會計弄錯了,做成現金了,請問老師我能做相反分錄呀?把他沖平?
2020-03-12 19:31
你好,就是有個問題 我沒有明白,您是購買方,為什么是收到承兌匯票,不應該是我們給對方匯票 么
2020-03-12 19:36
老師,我們是購買方,給對方紙質承兌呀,對方收到承兌匯票,對方開的收據給我們,對方收據開錯了,之前會計弄錯了,以為對方收到我們現金,所以做了借應付帳款貸現金,老師,我做相反分錄,對么?
2020-03-12 19:39
你好,是的,您在購入材料的那筆分錄中已經做了 貸:應付票據,所以借應付帳款貸現金這筆分錄是多做的,用負數沖銷就可以借:應付賬款 負數貸:庫存現金 負數
2020-03-12 19:41
2020-03-12 19:44
不客氣的,祝您學習愉快,
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師你好,我剛到這個公司,之前會計重復做賬了一筆憑證,賬上顯示供應商欠票?而且是2018年2月份做的,跨年了,請問老師怎么沖賬?請老師寫一下分錄?
答: 你好,之前做重的憑證是什么樣的?
一個客戶一直都是打私賬的這會對公轉了一個電子承兌,并且承兌已經轉付給供應商了第一部如何做憑證
答: 您好,借;應收票據,貸:預收賬款等科目。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
供應商貨款扣款的憑證 分錄這樣對不對
答: 你好,應付賬款明細應當是對方公司名稱,而不是原材料的
供應商給我們公司的 提成減我們應付供應商的貨款的這個憑證分錄是什么
討論
我是供應商,收到用戶的建信融通憑證怎么做賬?
今年1月份就發生的憑證,拿到7月份來補可以嗎?是說我1月份憑證拿到現在來做賬,還是讓供應商重新開單子?再做賬
速達v3錄入憑證時可以通過哪些快捷鍵來提高查找供應商的速度
老師我增加了供應商為什么在做憑證時候沒有明細?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 84091 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
春暖花開 追問
2020-03-12 18:14
立紅老師 解答
2020-03-12 18:37
春暖花開 追問
2020-03-12 18:38
立紅老師 解答
2020-03-12 18:43
春暖花開 追問
2020-03-12 18:45
立紅老師 解答
2020-03-12 18:54
春暖花開 追問
2020-03-12 19:08
立紅老師 解答
2020-03-12 19:19
春暖花開 追問
2020-03-12 19:25
立紅老師 解答
2020-03-12 19:31
春暖花開 追問
2020-03-12 19:36
立紅老師 解答
2020-03-12 19:39
春暖花開 追問
2020-03-12 19:41
立紅老師 解答
2020-03-12 19:44