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嬌
于2020-03-11 13:04 發布 ??1445次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-03-11 13:05
比如說福利費的進項轉出借:管理費用等 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
嬌 追問
2020-03-11 13:13
這個是2019年以前的6月份整個月份已經認證的進項稅,現在不給抵扣,里面有材料的管理費用的,銷售費用的該怎么做會計分錄
樸老師 解答
2020-03-11 13:15
那就分別看下是什么費用的對應轉就行了
2020-03-11 13:16
太多了,分不清
2020-03-11 13:17
怎么做成一筆費用來轉出,
那就直接借管理費用貸轉出
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月末進項稅的會計分錄,已抵扣進項稅分錄,未抵扣的進項稅分錄,抵扣的進項稅比銷項稅大的分錄,請問怎么做
答: 一、月末進項稅的會計分錄是: 借:庫存商品(或原材料) 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款
商品非常損失,進項稅已經抵扣,怎么做分錄進項轉出
答: 同學,你好,借營業外支出,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
已抵扣的進項稅未做分錄,其未有余額,現在怎么調,分錄怎么做?
答: 你好,補做分錄,借原材料(負數),借應交稅費一應交增值稅(進項稅額
當月認證未抵扣的進項稅,月末如何處理呢?結轉如何做分錄呢?
討論
請問老師,外購福利用于員工,進項稅未抵扣,怎么做分錄呢?
老師,一月份認證進項稅稅額1051,但未抵扣,3月份才抵扣的,需要怎么做分錄
老師,如果我上個月做了進項稅也認證抵扣了,這個月發現要進項轉出,不能抵扣,我應該怎么做分錄?
我公司有兩張關稅,有一張稅局對比通過了,進行了抵扣,有一張對比不通過,請問我要怎么轉出這筆進項稅,怎么做分錄?
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 456122 個
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嬌 追問
2020-03-11 13:13
樸老師 解答
2020-03-11 13:15
嬌 追問
2020-03-11 13:16
嬌 追問
2020-03-11 13:17
樸老師 解答
2020-03-11 13:17