
如果我當(dāng)月有免抵退稅額,會(huì)計(jì)分錄怎么做?以前會(huì)計(jì)是做借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅,這樣做可以嗎?
答: 你好,可以這么做的
當(dāng)時(shí)計(jì)算的應(yīng)退稅額做的分錄是,借:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅 93000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)93000這個(gè)我明白,當(dāng)期免抵退稅額和應(yīng)退稅額哪個(gè)低就以哪個(gè)為標(biāo)準(zhǔn)。但是講到收到出口退稅的時(shí)候, 為什么要借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)93000 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅 93000;最后還要做借:銀行存款93000 貸:其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅 93000 這樣其他應(yīng)收款貸方不就有余額了
答: 是的,通過其他應(yīng)收款,記錄退稅金額
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,出口退稅的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄是要怎么寫申請(qǐng)退稅和收到稅款借:其他應(yīng)收-出口退稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅借:銀行存款,貸:其他應(yīng)收款-出口退稅這樣嗎可以應(yīng)交稅費(fèi)就有余數(shù)這樣合理嗎
答: 您好,最終進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和出口退稅的三級(jí)科目是平的,年末的時(shí)候您可以對(duì)轉(zhuǎn)一下

