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k1
于2020-03-09 17:20 發布 ??877次瀏覽
QQ老師
職稱: 中級會計師
2020-03-09 17:26
你好!你們購買商品有發票嗎
k1 追問
2020-03-09 17:30
沒有 發票是商家開給用戶 我們只代收代付 有時候賺個差價 或者商家的傭金 前期推廣 我們平臺還要補貼給用戶 不掙錢
QQ老師 解答
2020-03-09 18:56
你好!簽署代銷合同按委托代銷商品做賬務處理
2020-03-09 19:29
具體怎么做呢
2020-03-09 19:34
一、代銷方式銷售(收取手續費方式)會計處理⒈收取手續費方式的代銷是受托方根據所代銷的商品數量向委托方收取手續費的銷售方式。對受托方來說,收取的手續費實際上是一種勞務收入。⒉在收取手續費代銷方式下,委托方應在受托方已將商品售出,并向委托方開代銷清單時,確認收入;受托方在商品銷售后,按應收取的手續費確認收入。⒊收取手續費代銷方式的會計處理實例[例]A企業委托B企業銷售甲商品100件,該商品成本60元/件。假定代銷合同規定,B企業應按每件100元售給顧客,A企業按售價的10%支付B企業手續費。B企業實際銷售時,即向買方開一張增值稅專用發票,發票上注明甲商品售價10 000元,增值稅額1 700元。A企業在收到B企業交來的代銷清單時,向B企業開具一張相同金額的增值稅發票。⑴A企業應作如下會計分錄:①A企業將甲商品交付B企業時:借:委托代銷商品 6 000貸:庫存商品 6 000②A企業收到代銷清單時:借:應收賬款──B企業 11 700貸:主營業務收入 10 000應交稅費──應交增值稅(銷項稅額) 1 700借:銷售費用──代銷手續費 1 000貸:應收賬款──B企業 1 000③收到B企業匯來的貨款凈額10700(11700-1000)元時:借:銀行存款 10 700貸:應收賬款──B企業 10 700⑵B企業應作如下會計分錄:①收到甲商品時:借:受托代銷商品 10 000貸:代銷商品款 10 000②實際銷售時:借:銀行存款 11 700貸:應付賬款──A企業 10 000應交稅費──應交增值稅(銷項稅額) 1 700借:應交稅費──應交增值稅(進項稅額) 1 700貸:應付賬款──A企業 1 700借:代銷商品款 10 000貸:受托代銷商品 10 000③歸還A企業貸款并計算代銷手續費時:借:應付賬款──A企業 11 700貸:銀行存款 10 700主營業務收入 1 000二、代銷方式銷售(視同買斷)會計處理⒈視同買斷方式的代銷指由委托方和受托方簽訂協議,委托方按協議價收取所代銷的貨款,實際售價可由受托方自定,實際售價與協議價之間的差額歸受托方所有的銷售方式。⒉如果委托方和受托方之間的協議明確標明,受托方在取得代銷商品后,無論是否能夠賣出、是否獲利,均與委托方無關,那么委托方和受托方之間的代銷商品交易,與委托方直接銷售商品給受托方沒有實質區別,在符合銷售商品收入確認條件時,委托方應確認相關銷售商品收入。⒊視同買斷的代銷方式的會計處理實例[例]A企業委托B企業銷售甲商品100件,協議價為100元/件,該商品成本60元/件,增值稅率17%.A企業收到B企業開來的代銷清單時開具增值稅發票,發票上注明:售價10000元,增值稅1700元。B企業實際銷售時開具的增值稅發票上注明: 售價12000元,增值稅為2040元。⑴A企業應作如下會計分錄:①企業將甲商品交付B企業時:借:應收賬款──B企業 11700貸:主營業務收入 10000應交稅費──應交增值稅(銷項稅額) 1700借:主營業務成本 6 000貸:庫存商品 6 000②收到B企業匯來的貨款11 700元時:借:銀行存款 11 700貸:應收賬款──B企業 11 700⑵B企業應作如下會計分錄:①收到甲商品時:借:受托代銷商品 10 000貸:代銷商品款 10 000②實際銷售時:借:銀行存款 14 040貸:主營業務收入 12 000應交稅費──應交增值稅(銷項稅額) 2 040借:主營業務成本 10 000貸:受托代銷商品 10 000借:代銷商品款 10 000貸:應付賬款──A企業 10 000③按合同協議價將款項付給A企業時:借:應付賬款──A企業 10 000應交稅費──應交增值稅(進項稅額) 1 700貸:銀行存款 11 700
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共享單車業務 涉及用戶騎行完成未付款 騎行完成已付款 以及使用優惠券或會員折扣卡支付 所涉及的會計分錄怎么做?
答: 你好,未支付是做應收處理,已付款是確認收入,涉及扣除就折扣后金額確認收入
請問老師:公司現在收到售后申請,要退款不退貨,客戶的付款還沒到銀行,這筆業務的會計分錄要怎么做啊?
答: 你好,那就是沖減應付款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申請單已通過銀行付款!請問老師這筆業務如何做會計分錄?
答: 您好!單據看不清楚,請問具體是什么業務呢?
你好,我單位一筆一萬元的主業務收入先開票,然后業務單位分了三個時間段才付款給我們,請問怎么做會計分錄?
討論
收到銀行付款通知,承兌到期商業匯票一張,款項34000元求會計分錄
在嗎?老師我想問你個問題。體育公司的賬務,就是假如學員先交1000元的學費,剩下的3000分期付款交!怎么做會計分錄好點嘞?剩下的3000元,還沒有付的,現在就付了1000元!
有一業務,先開票,后付款,這個會計分錄要怎么做?后又不合作,對方把票退回來,當個季度進行了沖紅,這個賬務要怎么處理,會計分錄要怎么做?
假定債務人和甲公司都無力付款給銀行,怎么做會計分錄
QQ老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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k1 追問
2020-03-09 17:30
QQ老師 解答
2020-03-09 18:56
k1 追問
2020-03-09 19:29
QQ老師 解答
2020-03-09 19:34