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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-09 15:56

同學,你好,在其他應收款-單位往來核算:收到時:借:銀行存款,貸:其他應收款-單位往業,支付時做相反分錄

星辰海夕 追問

2020-03-09 15:58

噢噢. 謝謝老,這理論是什么呢

小葉老師 解答

2020-03-09 16:00

其實就是資金拆借,不過頻繁的資金往來還是有風險的

星辰海夕 追問

2020-03-09 16:08

嗯嗯,后期會了解。再請教一個問題,就是年初發上一年的獎金怎么進行賬務處理呢

小葉老師 解答

2020-03-09 16:08

借:應付職工薪酬    貸:銀行存款   應交稅費-個人所得稅

星辰海夕 追問

2020-03-09 16:11

額(︶︿︶)=凸

小葉老師 解答

2020-03-09 17:28

希望能幫到你哦,有問題隨時提問

星辰海夕 追問

2020-03-09 17:42

老師,發票上面寫著服務費該怎么設置科目呢

小葉老師 解答

2020-03-09 17:45

按業務實質計入相關費用就行,一般計辦公費,如果是技術服務就計技術服務費

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相關問題討論
你好,賬務借:信用減值損失 貸:壞賬準備 稅務,計提不得稅前扣除,實際發生才可以
2020-01-01 18:39:45
你好!雙方都按正常的銷售處理就可以,你們收到的是庫存商品,對方是費用,不涉及資金
2020-11-23 14:44:10
確認稅金吧,繳稅吧
2017-07-23 10:42:57
你好,只能是再開具發票,再確認一次收入的 你去年應當做預收賬款處理,現在開具發票才做收入確認
2018-04-08 16:23:02
你好,建議入賬營業外收入或者其他收益
2022-04-07 11:01:57
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