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呵呵
于2016-05-04 15:19 發布 ??747次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-05-04 15:47
是的,我之前問了,李老師叫我這個月做,今天問另外一個問題,她又說發生增值稅的時候做抵減,搞得我現在不知道什么時候做抵減,弄得我把憑證都做了。
鄒老師 解答
2016-05-04 15:42
你所指的抵減是稅控設備和維護費的抵減?
2016-05-04 15:49
個人建議在有應納稅額的時候做抵減,然后做抵減的分錄
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那發生了增值稅,但是是屬于免增的范圍里要不要做抵減的分錄?
答: 你所指的抵減是稅控設備和維護費的抵減?
增值稅按1%減免,發生是應交增值稅做會計分錄按發票上的金額做分錄嗎?
答: 你好,按照發票開具的百分之1的稅額做分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提預繳增值稅、預繳增值稅和當月發生銷項交增值稅這個業務怎么做分錄?
答: 預交的應該是借應交稅費--應交增值稅(已交稅款),當月發生的銷項稅額就正常計銷項稅,期末結轉的時候,都對應結轉到轉出未交增值稅
老師,請問增值稅加計抵減發生時怎么做分錄,如果年底沒用到怎么做轉出呢?
討論
甲公司發貨給乙公司,發生運費,甲公司自己承擔,假設涉及增值稅,甲公司如何做分錄
計算發生的銷項稅額,應交增值稅額和應交未交的增值稅額會計分錄
投資發生增值怎么做會計分錄
3月發生了一筆貨物,預交了一部分增值稅,附加稅,增值稅,繳納的增值稅如何做分錄,附加稅用計提么??
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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鄒老師 解答
2016-05-04 15:42
鄒老師 解答
2016-05-04 15:49