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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-06 13:24

你這里出售是100萬收入,之前購進是成本60,分配利潤10
那么你這里應納稅所得額為 100-60-10

曉帆 追問

2020-03-06 13:27

答案為啥是這?還有第一問中計算應扣繳的企業所得稅為什么還要*20%

陳詩晗老師 解答

2020-03-06 13:31

就是納減10啊
我是直接給了所得額 
按你正常看你這利潤是 100-60
你這10分紅是要調減的。所以就只有 30

直接捐贈 不可以扣除,要調增

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相關問題討論
你好是0的 彌補虧損160000的
2020-07-03 19:37:33
你好,應納稅所得額首先等于會計利潤%2B調整增加-減少,這個時候才出來應納稅所得額,然后應納稅所得額*稅率才是當期所得稅,然后當期加遞延才等于所得稅費用,他們是三個步驟關系。
2021-11-26 13:30:14
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-06-30 17:54:52
所得稅費用=應交所得稅%2B遞延所得稅 應納所得稅額=稅前會計利潤%2B納稅調整增加額-納稅調整減少額,繳納的時候是一樣的金額
2020-03-22 22:09:58
同學您好,這個題太長了。我5分鐘寫不完。您追問一下吧。
2023-09-04 16:45:54
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