
老師你好,我預付了供應商材料款,由于這個疫情期間沒有拉回,直接又賣給了這個供應商,賺了一點利潤,這個分錄分兩步,第一 借:預付賬款 貸:銀行存款 第二步 應該怎么正確做分錄?
答: 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到材料時: 借:原材料 或庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:預付賬款 賣出時: 借:銀行存款 貸:其他業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項) 結轉:借:其他業務成本 貸:原材料
支付原材料貨款25000元,有5000元銀行轉賬,有15000元預付定金的,有5000元是我司背書的給供應商支票,怎么做分錄。是這樣做嗎借:原材料 貸銀行存款、預付賬款跟其他應付款嗎
答: 借:原材料 貸銀行存款、 預付賬款 應收票據
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司供應商貨款,如下以分錄,做得對嗎?1、借:預付賬款 50000 貸:銀行存款 500002、收到貨物,但未收到票時,借:原材料-XX 42735.04 貸:預付賬款42735.043、收到票是紅沖第2筆分錄,做一筆藍字分錄
答: 你好,是的
老師好,總公司付分公司的裝修材料,借預付賬款——供應商,貸銀行存款,供應商把發票開給分公司,分公司做分錄,借某某費用,貸應付賬款——供應商,這個賬都平不了呢,做三方協議分錄應該怎么寫呢
用銀行存款預付材料款怎么做分錄(材料是合同成本_材料,),借:預付賬款_某公司,貸:銀行存款,那么怎么轉到合同成本_材料款呢
老師,我平常不用預付賬款科目,,預付供應商材料款,我都是借:應付 貸:銀存 ,供應商退還多付的款項的時候,我借:銀存,貸:應付,這樣看分錄是不是有問題?
預付給供應商的材料款,預付的時候作的是借預付賬款-A公司 3萬 貸-銀行存款3萬。但是付錯了 貨款被退回來了,退回來的分錄作借-銀行存款3萬 貸預付賬款-A公司3萬,可以嗎?
多收供應商的貨款 :原會計分錄如下借:預收賬款 貸:銀行存款這個分錄可以借方做 預付賬款,貸方 銀行存款嗎?哪個分錄更正規呢


文靜老師 解答
2020-03-06 08:20
A新中鐵3515 追問
2020-03-06 08:39
文靜老師 解答
2020-03-06 08:48