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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-05 12:17

你好
借:預收賬款  440700
貸:主營業務收入   390000
貸:應交稅費——應增(銷)50700

風鈴 追問

2020-03-05 12:23

為什么不是
借:預收賬款:300000
       應收賬款:140700
貸:主營業務收入390000
        應交稅費——應增(銷)50700

立紅老師 解答

2020-03-05 12:30

你好,和一個客戶之間的業務不能同時用應收和預收,不方便以后對賬

風鈴 追問

2020-03-05 12:32

明白了,謝謝!

立紅老師 解答

2020-03-05 12:34

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

風鈴 追問

2020-03-05 16:48

就上午咨詢的那個問題還有一點沒搞明白,如果都記入預收賬款里面,怎么區分對方還欠我們多少錢呢?

立紅老師 解答

2020-03-05 16:51

你好,如果預收賬款余額在貸方,就是我們欠對方的貨,如果預收賬款余額在借方,表示為我們的應收款項,是對方欠我們錢

風鈴 追問

2020-03-05 16:52

哦!太感謝了!徹底明白了!

立紅老師 解答

2020-03-05 16:53

不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。

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你好 如果是公司先發放工資 后繳納社保或者公積金是做的其他應付款 這個是一個支付的工資的分錄
2018-10-26 12:02:01
你好 借:預收賬款 440700 貸:主營業務收入 390000 貸:應交稅費——應增(銷)50700
2020-03-05 12:17:47
你看一下圖片,同學
2019-10-24 15:27:54
做相反的分錄,是最直接的
2022-06-15 20:52:12
1借銀行存款1017 貸主營業務收入900 應交稅費應交增值稅銷項稅117
2022-02-22 08:21:16
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