
老師好,我們稅率是6%,2月留底稅額是50232.25,倒推回去不含稅收入金額是837204.17,含稅收入是887436.42,三月份的銷項(xiàng)發(fā)票開出去小于887436.42就不用交增值稅對(duì)吧
答: 是的,按你這個(gè)是的,不需要交增值稅,
1、計(jì)算企業(yè)稅負(fù)的時(shí)候需要考慮留底稅額嗎,2、比如12月的不含稅收入是10w,銷項(xiàng)稅額是1.7w,稅負(fù)是2個(gè)點(diǎn),留底稅額是0.5w,進(jìn)項(xiàng)稅控制在1w,還是1.5w呢
答: 1,不需要,只需要根據(jù)應(yīng)納稅額除以收入計(jì)算 2,你好,進(jìn)項(xiàng)稅額控制在1.5萬(wàn)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2018年3月留抵稅額是15516.54元,2018年4月已開票收入不含稅收入是22641.5元,銷項(xiàng)稅額是1358.5元,未開票收入不含稅收入是477350.42元,銷項(xiàng)稅額是81149.58元,賬務(wù)如何處理?
答: 一、借:應(yīng)收賬款(或庫(kù)存現(xiàn)金)24000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入22641.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1358.5 二、 借:應(yīng)收賬款(或庫(kù)存現(xiàn)金)558500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入477350.42 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)81149.58 三、再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅處理,計(jì)提增值稅的附加稅


焦 追問(wèn)
2020-03-04 19:42
maize老師 解答
2020-03-04 19:43