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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-04 15:21

你好 銷售時:  借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅     結轉成本 借主營業務成本貸庫存商品     你這個送貨不是馬上發貨給客戶嗎

甜美的荔枝 追問

2020-03-04 15:21

不是,有時候會隔幾個月

meizi老師 解答

2020-03-04 15:22

你好 那你這個銷售時 是先收款的意思嗎

甜美的荔枝 追問

2020-03-04 15:22

因為銷售后需要到工廠下單

甜美的荔枝 追問

2020-03-04 15:23

是的,收50%訂金,然后送貨前3天付清余款

meizi老師 解答

2020-03-04 15:24

你好  這樣的話 銷售時 收款 借銀行存款貸應收賬款      發貨   借銀行存款 應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅   借主營業務成本貸庫存商品

甜美的荔枝 追問

2020-03-04 15:28

發貨時才結轉成本是嗎?那我是剛接手的工作,那我是要把以前的單子都錄進去嗎

甜美的荔枝 追問

2020-03-04 15:30

那我們給工廠下單拿貨,然后付訂金制作,發貨回來前付清余款的會計處理呢

meizi老師 解答

2020-03-04 15:30

你好 是的 你符合收入條件了 才結轉成本 。是的補做

甜美的荔枝 追問

2020-03-04 15:32

那我們給工廠下單拿貨,然后付訂金制作,發貨回來前付清余款的會計處理呢

meizi老師 解答

2020-03-04 15:35

你好  你現在說的是客戶的情況還是你付款去工廠下單 支付尾款

甜美的荔枝 追問

2020-03-04 15:35

公司

meizi老師 解答

2020-03-04 15:38

你好   你先下單 借應付賬款貸銀行存款 。  收到貨物  借應付賬款貸銀行存款   借庫存商品  貸應付賬款

甜美的荔枝 追問

2020-03-04 17:35

公司一直沒有建賬,我是從現在開始建賬還是從1月開始,期初數都沒有,我應該怎么辦

meizi老師 解答

2020-03-04 17:40

你好 一般從1月開始建賬 如果你現在要建賬需要有2月末期末余額才可以建立的

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借:主營業務成本 貸:庫存商品
2018-06-09 09:59:08
你好 銷售時: 借銀行存款貸主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 結轉成本 借主營業務成本貸庫存商品 你這個送貨不是馬上發貨給客戶嗎
2020-03-04 15:21:07
你好,購進的成本
2016-09-28 10:01:48
你好,你們是手工做賬還是軟件做賬?
2018-10-11 11:31:59
這個要看會計采用的是哪種存貨計價方法
2021-09-14 10:15:18
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