丁香花视频完整版在线观看,天堂中文最新版在线官网在线,三男操一女,亚洲中文久久久久久精品国产

送心意

曉宇老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師

2020-03-04 13:45

您好,同學(xué),可以入賬,如果是損益類需要進行以前年度損益調(diào)整。

為心之所向加油 追問

2020-03-04 13:47

以前年度調(diào)整,這個要怎么做

為心之所向加油 追問

2020-03-04 13:47

我們現(xiàn)在有10000的普通發(fā)票業(yè)務(wù)招待費,這要怎么做呢

曉宇老師 解答

2020-03-04 13:54

借:以前年度損益調(diào)整 10000
貸:銀行存款  10000
借:利潤分配——未分配利潤 10000
嗲:以前年度損益調(diào)整 10000

為心之所向加油 追問

2020-03-04 13:57

以前我沒入過帳啊老師

為心之所向加油 追問

2020-03-04 14:15

老師,那員工報銷的費用是這樣的2020年:差旅費1270,招待費12999(招待費中含進項稅1495.46)
2019年:業(yè)務(wù)招待費20860
這要怎么進行賬務(wù)處理

曉宇老師 解答

2020-03-04 14:24

就是因為您以前沒有入過賬才使用以前年度損益調(diào)整科目。

曉宇老師 解答

2020-03-04 14:25

業(yè)務(wù)招待費的進項稅額不能抵扣。

為心之所向加油 追問

2020-03-04 14:25

老師,我感覺招待費太多了,怕入太多不好,可以不入帳嗎

曉宇老師 解答

2020-03-04 14:27

借:以前年度損益調(diào)整 20860
     管理費用——差旅費 1270
                   ——業(yè)務(wù)招待費 12999
貸:銀行存款  35129
借:利潤分配——未分配利潤 20860
嗲:以前年度損益調(diào)整 20860

曉宇老師 解答

2020-03-04 14:28

如果不進行報銷,是可以不入賬的。

為心之所向加油 追問

2020-03-04 14:28

啊,去年幾百,我都抵了,那怎么辦

曉宇老師 解答

2020-03-04 14:29

做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。

為心之所向加油 追問

2020-03-04 14:44

老師,差旅費的進項稅可以抵扣嗎,我去年抵扣的業(yè)務(wù)招待費進項稅額是387.4要怎么做分錄,這個直接做分錄調(diào)整就可以嗎,還需要再做什么

曉宇老師 解答

2020-03-04 14:51

差旅費的進項稅可以抵扣,轉(zhuǎn)出時
調(diào)賬時:
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)繳增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)繳增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費—增值稅檢查調(diào)整

為心之所向加油 追問

2020-03-04 14:53

然后就這樣調(diào)整就可以,還需要做什么嗎

曉宇老師 解答

2020-03-04 14:54

需要交納稅務(wù)滯納金。

為心之所向加油 追問

2020-03-04 14:56

這個也要交滯納金,我們又不是逾期申報,如果要交,大概交多少錢,是去稅務(wù)大廳交還是怎么說

為心之所向加油 追問

2020-03-04 14:57

老師,剛剛上面兩張憑證的摘要應(yīng)該怎么寫呢

曉宇老師 解答

2020-03-04 15:01

需要交滯納金的,因為您將不能抵扣稅額的進項稅額抵扣了,導(dǎo)致少交納一部分稅款,需要去稅務(wù)大廳辦理。摘要就是進項稅額轉(zhuǎn)出處理就可以的。

為心之所向加油 追問

2020-03-04 15:02

上面一張呢

為心之所向加油 追問

2020-03-04 15:03

上面一張的摘要怎么寫

為心之所向加油 追問

2020-03-04 15:07

老師,繳納滯納金是這個月去繳還是什么時候去繳,繳完滯納金應(yīng)該怎么賬務(wù)處理

曉宇老師 解答

2020-03-04 15:18

上一個摘要寫報銷差旅費及業(yè)務(wù)招待費即可。這個月盡快去交納,繳納完計入營業(yè)外支出科目。

為心之所向加油 追問

2020-03-04 15:20

好的

曉宇老師 解答

2020-03-04 16:05

嗯嗯,請同學(xué)幫老師點擊5星好評,謝謝!

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您這個是具體什么意思呢?
2021-06-17 17:14:46
那你要根據(jù)紅字發(fā)票,進行沖銷
2019-11-22 09:57:03
你好,跨月了發(fā)現(xiàn)增值稅普通發(fā)票開錯的,只能開具紅字發(fā)票沖回原來的發(fā)票,再開具一張正確發(fā)票給對方。
2019-10-24 00:04:27
您好,同學(xué),可以入賬,如果是損益類需要進行以前年度損益調(diào)整。
2020-03-04 13:45:32
跨年了,你要是做也只能做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2020-02-14 13:39:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...
    主站蜘蛛池模板: 梁山县| 襄樊市| 肥乡县| 乐山市| 德兴市| 张掖市| 玛沁县| 阳春市| 郴州市| 将乐县| 互助| 永兴县| 苏州市| 牟定县| 宁化县| 宁津县| 十堰市| 钦州市| 广饶县| 浪卡子县| 大石桥市| 博野县| 大丰市| 逊克县| 如东县| 仪陇县| 黔南| 三江| 五常市| 灌阳县| 攀枝花市| 盐池县| 虞城县| 靖州| 会宁县| 平舆县| 台安县| 浙江省| 朝阳区| 丰宁| 常宁市|