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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-03-04 10:57

你好  你之前怎么做分錄的 收到發票的時候 ,看你怎么做轉出分錄

????晶晶???? 追問

2020-03-04 11:01

借:購進原材料
待攤費用
貨:應付賬款

meizi老師 解答

2020-03-04 11:04

你好      現在轉 借原材料 貸進項稅轉出   你之前怎么做了一個待攤費用 是啥意思  進項稅?

????晶晶???? 追問

2020-03-04 11:09

待攤費用就是進項稅

meizi老師 解答

2020-03-04 11:11

你好 先把這個分錄沖了。 重新做 怎么做待攤費用去了。   改成進項稅  到時要轉出的

????晶晶???? 追問

2020-03-04 11:17

是不是還要做一個:應交稅金-未交增值稅

meizi老師 解答

2020-03-04 11:17

你好 那是月末去結轉了。 你現在先把進項稅做了 把待攤費用沖掉了。 再做轉出分錄   最后月末在結轉到增值稅的轉出未交增值稅 和未交增值稅里面去

????晶晶???? 追問

2020-03-04 11:27

這個公司的進項稅額一直就是做的待攤費用

meizi老師 解答

2020-03-04 11:28

你好 進項稅做進項稅 怎么會做待攤費用 。這個不對的

????晶晶???? 追問

2020-03-04 11:29

meizi老師 解答

2020-03-04 11:30

是 的 把這個調整過來

????晶晶???? 追問

2020-03-04 11:31

meizi老師 解答

2020-03-04 11:33

你好 是的 先做 了在調整  在做轉出進項稅分錄

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相關問題討論
你好 你之前怎么做分錄的 收到發票的時候 ,看你怎么做轉出分錄
2020-03-04 10:57:02
這個只能按發票入賬了,差額形成預付款
2019-12-17 10:57:24
借;預付賬款 貸;銀行存款 借;固定資產等科目 貸;預付賬款
2016-09-06 15:02:42
贈送設備,視同銷售 購買的設備,可暫估入賬 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估
2019-06-12 11:01:59
你好,先做入庫分錄 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款 然后做退回,購進分錄
2017-08-03 17:35:49
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