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楠楠8pe8ch
于2020-03-04 08:53 發布 ??1296次瀏覽
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-03-04 08:54
你好,那你補做分錄借 以前年度損益調整 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
紫藤老師 解答
2020-03-04 08:55
如果你在2019年做賬借 管理費用-工資 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款等
楠楠8pe8ch 追問
2020-03-04 08:57
這個法人的社保個人部分一直是單位出錢,那要有了工資社保也應該從工資里扣除,也就是之前她的個人部分在管理費用里,現在怎么沖一下
2020-03-04 08:59
借 管理費用-工資 貸 管理費用-之前的掛賬
不在19年做,報表已經申報了,沒法做的19年
2020-03-04 09:00
借 以前年度損益調整 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
2020-03-04 09:02
工資我知道了,社保怎么辦
借 以前年度損益調整 貸 銀行存款
2020-03-04 09:04
我社保已經是付了的,貸銀行存款不對吧
社保已經是付了的,那就是你當時已經做賬了
2020-03-04 09:05
要不然銀行存款和對賬單對不上的
借 以前年度損益調整-社保 貸 以前年度損益調整-之前的掛賬
2020-03-04 09:06
我現在要在2月做19年替法人掏的社保
2020-03-04 09:07
可能是我沒表達清楚
算了
如果你沒有支付借 以前年度損益調整 貸 銀行存款如果你支付了借 以前年度損益調整-社保 貸 以前年度損益調整-之前的掛賬
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紫藤老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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紫藤老師 解答
2020-03-04 08:55
楠楠8pe8ch 追問
2020-03-04 08:57
紫藤老師 解答
2020-03-04 08:59
楠楠8pe8ch 追問
2020-03-04 08:59
紫藤老師 解答
2020-03-04 09:00
楠楠8pe8ch 追問
2020-03-04 09:02
紫藤老師 解答
2020-03-04 09:02
楠楠8pe8ch 追問
2020-03-04 09:04
紫藤老師 解答
2020-03-04 09:04
紫藤老師 解答
2020-03-04 09:05
紫藤老師 解答
2020-03-04 09:05
楠楠8pe8ch 追問
2020-03-04 09:06
紫藤老師 解答
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楠楠8pe8ch 追問
2020-03-04 09:07
楠楠8pe8ch 追問
2020-03-04 09:07
紫藤老師 解答
2020-03-04 09:07