老師,我們是食品行業,24年度賬對錯了,現在客戶要求 問
沒事的,就那樣處理就行 答
@董老師,最好是不要隨便更正吧?更正稅管員在后臺能 問
您好, 確實能看到,但咱是把數據更正為正確的呀,查賬是有多個稅務風險才查的,我就被查過,會有一個文檔,好多風險,我是接前任的賬 答
內賬應該怎么做,非實際經營的發票是否需要做賬? 問
您好,有發票的和無發票的都要做的 答
什么情況下需要做合并報表? 問
一般是上市公司才做那個,還有集團公司的總公司 答
甲公司委托乙公司銷售W商品 1 000 件,W商品已經發 問
學員您好! 借:發出商品 70,000 (1,000件 × 70元/件) 貸:庫存商品 70,000 答

暫估入賬如何做賬務處理?
答: 你好,期末暫估入賬 借:原材料等——暫估 貸:應付賬款——暫估
暫估入賬需要什么附件, 怎么進行賬務處理
答: 暫估入庫 借;庫存商品 貸;應付賬款-暫估 附件就是送貨單 根據發票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品 根據發票入賬 借;庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,暫估入賬,需要做存貨入庫的賬務處理嗎
答: 需要的,原材料/存貨可用倉庫入庫單做暫估入庫,等正式票發票來了,就沖暫估入庫,用正式發票入帳。次月初用紅字沖回,以倉儲部門上月末出具的暫估入庫單改為紅字為附件進行會計處理: 借:庫存商品/原材料等(紅字) 貸:應付賬款(紅字)


寶藏 追問
2020-03-02 15:40
立紅老師 解答
2020-03-02 15:43
寶藏 追問
2020-03-02 15:50
立紅老師 解答
2020-03-02 15:53
寶藏 追問
2020-03-02 15:55
立紅老師 解答
2020-03-02 16:02