
老師,我們公司由于以前年度財務(wù)沒做庫存模塊,(今年才開始做)科目余額沒有相關(guān)能結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的余額,這個要在年初怎么調(diào)賬,
答: 你好,以前年度沒有做,這個沒法調(diào)出年初的余額的,只能現(xiàn)在開始鍵
請問老師:年初企業(yè)更換財務(wù)軟件,錄入科目余額時發(fā)現(xiàn),庫存商品科目有部分明細為負數(shù),但庫存商品科目為正,改如何調(diào)整?
答: 你好,那你要做了分錄成為正數(shù)才可以的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行存款科目余額與實際對不上,但是外賬沒給我賬套,我直接用的科目余額表的金額建立期初數(shù)據(jù),那現(xiàn)在來調(diào)銀行存款。怎么調(diào)啊?要調(diào)以前年度的,但是我并沒有以前年度的賬套
答: 你好,同學。 你現(xiàn)在是用你給你的相關(guān)余額作為期初建賬處理,然后再查為什么會不一樣,后面用分錄調(diào)整不一樣的差額部分的


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2020-03-01 13:08
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2020-03-01 13:09
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2020-03-01 20:25