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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-02-28 15:42

你好 都是對的 不過最好先做一步到轉出未交增值稅科目

下一個十年 追問

2020-02-28 16:00

老師,我不明白,右邊那個分錄,既然第二步都轉入了應交稅費--未交增值稅,為什么第三步要那樣做呢,每月末做了結轉,應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅這個科目都轉到應交稅費--未交增值稅了,應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅期末余額是0了,再第三步,不是成負數了嗎

答疑蘇老師 解答

2020-02-28 16:04

你好 不是還有第四步嗎?

下一個十年 追問

2020-02-28 16:18

我覺得有點理解 不了,第四步感覺有點多余,我把進項稅額結轉到應交稅費--未交增值稅,然后做,借:應交稅費--應交增值稅--出口退稅,貸::應交稅費--未交增值稅,可以嗎,這樣,比如應交稅費--未交增值稅結轉后余額在借方的20萬,就表示有留底,我只退了10萬的稅,做了借:應交稅費--應交增值稅--出口退稅,貸::應交稅費--未交增值稅10萬,這樣未交增值稅我就還有10萬的借方余額,表示還有10萬的留抵,這樣可以嗎,

答疑蘇老師 解答

2020-02-28 16:23

你好 是的 這樣是可以的

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相關問題討論
你們是全額退稅嗎?就是稅率是16%,退稅率也是16%嗎?
2018-08-23 13:08:05
你好 都是對的 不過最好先做一步到轉出未交增值稅科目
2020-02-28 15:42:20
借:主營業務成本;貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出
2020-06-26 16:32:07
你好,同學 借主營業務成本 貸;應交稅費(進項稅額轉出) 滿意給老師五星好評鼓勵,祝你端午安康。
2020-06-26 15:43:47
借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)  ?。ò雌谀┝舻侄愵~與免抵退稅額較小一方記賬)   應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產品應納稅額)  ?。ń痤~等于免抵稅額)   貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)     (金額等于免抵退稅額) 借;主營業務成本 貸;應交稅費(進項稅額轉出)
2016-12-02 15:56:58
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