
老師年末結(jié)賬怎么結(jié),去年的應(yīng)付賬款怎么處理,結(jié)轉(zhuǎn)到今年嗎?那錢是用今年的付嗎?應(yīng)收賬款怎么處理?
答: 你好,把相關(guān)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為期初數(shù)就是了 應(yīng)付賬款沒有支付就用今年的資金支付 應(yīng)收賬款也是把余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,然后再收回款項(xiàng)
請問下 收到對方公司的先付款,是貸應(yīng)收賬款嗎?后期怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
答: 收到對方公司的先付款,可以計(jì)入預(yù)收賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上個(gè)月收到訂金借銀行貸應(yīng)收賬款,月末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 訂金的分錄不對 抵后面貨款的訂金 借銀行 存款貸預(yù)收賬款 沒有實(shí)際 銷售不結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)預(yù)收 款


!?。 追問
2020-02-27 21:58
鄒老師 解答
2020-02-27 21:59